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¿Cómo revertir el pago y la publicación en el software UFIDA?

Después de seleccionar la opción modificar comprobante, el cuadro de entrada del comprobante contable para este comprobante aparecerá en la página y podrá modificarlo donde necesite modificarlo. Por lo tanto, si desea modificar el comprobante anterior, primero debe revertir la liquidación y luego revertir la contabilización antes de poder modificarlo. Pasos detallados:

1. Ejecute el software financiero Kingdee, ingrese su nombre de usuario, contraseña, seleccione un conjunto de cuentas y haga clic para iniciar sesión.

2. ingrese a la interfaz principal del software financiero. Haga clic en Procesamiento de cuenta en el lado izquierdo de la página;

3. Después de hacer clic en Procesamiento de cuenta en el lado izquierdo de la página, haga clic en Liquidación de fin de período; La liquidación de fin de período no significa liquidar las cuentas del período actual, sino liquidar las cuentas del mes anterior. Las cuentas se liquidan a la inversa. Primero podemos mirar la esquina inferior derecha del software financiero. La fecha contable es: enero. 2018, y las cuentas del último mes son diciembre de 2017;

4. Haga clic en la liquidación de fin de período. Luego, aparecerá un cuadro de diálogo para la liquidación de fin de período, seleccione liquidación inversa y luego haga clic en Iniciar;

5. Después de hacer clic en Iniciar, aparecerá un mensaje emergente en la página: ¿Está seguro de que desea revertir la liquidación? Haga clic en Sí;

6. el pago inverso fue exitoso; cuando miramos la fecha contable en la esquina inferior derecha del software, es diciembre de 2017, lo que significa que el pago inverso fue exitoso;

7. Después de que el pago inverso sea exitoso; , regrese a la interfaz principal de procesamiento contable y haga clic en Gestión de comprobantes;

8. Después de hacer clic en Gestión de comprobantes, aparecerá una interfaz de filtrado de comprobantes en la página para filtrar los comprobantes de diciembre de 2017. salga; también puede hacer clic en Aceptar directamente. Generalmente, el sistema filtra los cupones de este año de forma predeterminada, por lo que también puede hacer clic en "Confirmar" directamente.

9 Después de hacer clic en Aceptar, aparecerá la página con los cupones elegibles; /p >

Haga clic en cualquier cupón en diciembre de 2017 y luego haga clic derecho;

Después de hacer clic, aparecerá un cuadro de opción en la página, seleccione todas las publicaciones inversas;

10. Después de seleccionar todas las contabilizaciones inversas, la página le preguntará si desea revertir todas las contabilizaciones publicadas en este período. Haga clic en Sí.

11. Después de hacer clic en Sí, se mostrarán los comprobantes de diciembre de 2017. Todos los vales se han contabilizado de forma inversa y en la página aparecerá el resultado de la contabilización inversa;

12. bono; seleccione el bono que necesita ser modificado, haga clic derecho, seleccione la opción Modificar bono;

13. Después de seleccionar la opción Modificar bono, el cuadro de entrada del bono contable para este bono aparecerá en la página. página. Simplemente haga modificaciones cuando sea necesario. Por lo tanto, si desea modificar el comprobante del último mes, primero debe revertir la liquidación y luego revertir la contabilización antes de poder modificarlo.